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bet36官网比分查询_bet36在线开户_bet36体育投注网关于印发《日照市内部审计工作三年计划》的通知

bet36在线开户 日期:2018-04-04 14:52 点击: 次 【字体:  】 【颜色:  
bet36官网比分查询_bet36在线开户_bet36体育投注网关于印发
《日照市内部审计工作三年计划》的通知
 
日审内字〔2017〕17号
 
各区(县)审计局,各内审成员单位:
  经市局党组研究通过,现将bet36官网比分查询_bet36在线开户_bet36体育投注网关于《日照市内部审计工作三年计划》印发给你们,请遵照执行。同时,根据工作开展和自身实际情况,提出内审工作实施意见和建议。
 
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                     2017年5月1日
 
 
 
日照市内部审计工作三年计划
 
(2017年-2019年)
 
  为推动我市内部审计事业科学发展,更好地发挥内部审计在经济社会发展中的服务与保障作用,根据《山东省内部审计工作规定》,结合我市内部审计工作实际,制定本计划。
  一、发展背景
  近年来,日照市将“突破园区、聚力招引”作为头号工程,以培育新的经济增长点为目标,举全市之力推进“三招三引”(招商引资、招才引智、招科引技)、“五抓”组合拳、重点领域改革、林水会战等一系列有针对性的决策部署,突出“生态立市、工业强市、旅游富市、开放活市、人才兴市”五大着力点,落实“三去一降一补”五大任务,优化产业结构,加快新旧动能转换,加快技术革新改造,培育发展新动能,为经济转型升级注入强大动力。经济形势的变化对政府部门、企事业单位等各类组织的发展战略、风险预防、管理控制等都将产生深刻的影响。面对新形势、新任务和新要求,内部审计工作大有可为,但也面临诸多问题与挑战。
  二、指导思想
  深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以五大发展理念为引领,主动适应经济发展新常态,发挥国家审计对内部审计的指导和监督作用,加快推进内部审计创新转型,提升内部审计价值,充分发挥内部审计的基础性、源头性预防作用,为我市经济社会发展提供服务和保障。
  三、目标任务
  (一)打造会议平台,助推内部审计管理上水平。
   借助会议平台,开展形式多样的交流活动,通过规范化建设现场会、经验交流会及推广促进会等多种方式,提高内审工作的时效性和针对性,实现成果共享、共同进步。
  1、为促进内审工作制度化、规范化和法制化,进一步推动全市内审事业的发展,计划于2017年召开内部审计工作规范化建设现场会,参加会议范围为各区县审计局以及16家市属国有企业。
  2、为加强我市内审工作交流,提高内审工作质量和水平,促进企业内部控制制度完善、提高企业风险防范能力、加强企业内部监督。计划于2018年召开内部审计工作经验交流会,参加会议范围为市直部门、市属国有企业等约60家单位。
  3、为交流内部审计工作先进经验,通过树立典型,表彰先进,以典型引路,进一步推动内审事业的发展,计划于2019年召开内部审计工作经验推广促进会,参加会议范围为市直部门、市属国有企业和大型民营企业,约100家单位。
  (二)推行“千人培训计划”,提升内部审计人员素质。
  探索内部审计职业化管理机制,切实把好内部审计人员入口、进阶、提质等管理关口,发挥内部审计人才的职业引领作用,加强内部审计人才的培养及管理,建立并完善内部审计人才数据库建设,推行“千人培训计划”加快推进我市内部审计职业化进程。
  创新培训方式,采取走出去、请进来等方式,通过参加省厅各类内审培训班,借助高校平台举办培训班,以及市内以会代训等形式,利用三年时间培训内部审计人员达到1000人(次)规模。其中在南京审计大学、浙江大学等国内知名高校每年举办一期培训班,就信息化运用、大数据审计、绩效审计等内容进行培训,每期培训150人左右。
  (三)制定考核评价机制,提升内部审计工作上台阶。
  制定《日照市内部审计工作考核办法》,加强市级审计机关对区县审计机关、我市行政区域内的国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位内部审计监督指导工作的管理与考核。明确考核程序,量化考核指标,全面考核评价。在内部审计基础工作、内部审计工作质量及内部审计工作成效等方面重点加强考核。将考核指标数字化、评价机制透明化,让考核对象行动有目标、工作有方向、结果有落实。加强对内部审计工作的指导和监督,做到年初有工作计划安排,年中有检查指导,年底有考核评比。进一步强化对内部审计工作的管理和指导,推动内部审计工作的制度化、规范化和法制化,全面提升内部审计工作水平。
  四、保障措施
  加强和改进审计机关对内部审计工作的监督指导,完善内部审计工作考核评价与成果利用机制,合力推进内部审计工作科学发展。
  (一)加强领导,提供组织保障。成立全市内审工作领导小组并开展日常工作,重点了解、发现内审工作存在的困难和问题,与各内审成员单位一道,共同探讨内部审计在机构建设、制度建设、工作权限、职责履行和作用发挥等方面的工作内容,加强对依法属于审计监督对象的内部审计机构、人员和业务工作的监督指导。
  (二)制定工作配档表,强化工作落实。创新工作方法,量化工作目标、任务、责任,由市审计局内审指导科具体负责工作任务、考核目标的分解、评比、总结。
  (三)准确定位,加大内审工作指导力度。强化对行政区域内的国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位的内部审计程序、风险管理和内部控制的指导,规范内审工作,推动内部审计健康、稳定、有序发展。

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